(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入85,058.79万元,其中 一般公共预算拨款收入18,755.17万元、政府性基金拨款收 入0万元、事业收入39,550万元、其他收入7,000万元、 上年实户资金余额19,753.62万元;2022年部门预算收入 较上年减少4,042.06万元,主要原因一是2021年按照省财 政厅要求编入部门预算的专项资金为20,887万元,2022年 专项资金为0万元,二是上年实户资金余额19,753.62万元, 较上年增加8,641.81万元。
2022年本单位预算支出85,058.79万元,其中一般公共 预算拨款支出18,755.17万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入安排支出39,550万元、上年实户资金余额安排支 出19,753.62万元、其他收入安排支出7000万元;2022年 本单位预算支出较上年减少4,042.06万元,主要原因一方面 是2021年按照省财政厅要求编入部门预算的专项资金为 20,887万元,2022年专项资金为0万元,二是上年实户资金 余额19,753.62万元,较上年增加8,641.81万元。
(二) 财政拨款收支情况。
财政拨款本年收入为18,755.17万元,其中一般公共预 算拨款收入18,755.17万元,2022年财政拨款收入较上年减 少20,933.87万元;财政拨款本年支出39,689.04万元,其中 一般公共预算拨款支出18,755.17万元,较上年减少 20,933.87 万元。
财政拨款的收支较上年减少的主要原因是 2021 年按 照省财政厅要求编入部门预算的专项资金为20,887万元(含 生均补助经费13,329万元),2022年专项资金为0万元。
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本单位当年一般公共预算拨款支18,755.17万元, 较上年减少20,933.87万元,主要原因是2021年按照省财政 厅要求编入部门预算的专项资金为20,887万元(含生均补助 经费13,329万元),2022年专项资金为0万。
2. 支出按功能科目分类的明细情况。
本单位2022年当年一般公共预算支出18,755.17万元, 其中:
(1) 髙等教育(2050205 ) 13,154万元,较上年减少 21,402.29万元,原因是2021年按照省财政厅要求编入部门 预算的专项资金为20,887万元(含生均补助经费13,329万 元),而2022年该部分经费为0万元;
(2) 事业单位离退休(2080502)132.75万元,与上年 无增减变化;
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)550 万,较上年增加550万元,该支出为预算批复中新增项目。
(3) 住房公积金(2210201)2,843.62万元,较上年减 少156.38万,属正常的增减变动;
(4) 事业单位医疗(2101102) 2,074万元,较上年增 加74万元,属正常的增减变动;